大同市中级人民法院2017年部门预算公开
(增加相关说明)
一、大同市中级人民法院概况
主要职责:
市中级人民法院是国家的审判机关,依照法律规定独立行使审判权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)审判法律规定由中级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。
(二)审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件。
(三)依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。
(四)审理省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件。
(五)审理减刑案件和假释案件。
(六)依照法律监督程序,受理不服本院及所属基层人民法院判决、裁定的各类案件的申诉和再审请,对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定再审、提审或指定下级人民法院再审。
(七)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要中级人民法院执行的案件和省高级人民法院批转的委托执行的案件。
(八)根据《国家赔偿法》规定,受理并决定国家赔偿。
(九)监督、指导下级人民法院的审判工作。
(十)调查研究审判工作中的法律政策问题,参与地方立法活动,对法律、法规、规章提出修订意见,对审判工作中发现问题提出司法建议。
(十一)指导全市各级人民法院领导班子建设和队伍建设;协助地方党委考察、配备协管干部;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员、司法鉴定人员及工勤人员;协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制;领导本院直属事业单位的工作。
(十二)指导全市法院的司法行政工作,管理全市人民法院的有关经费和物资装备。
(十三)指导和开展全市法院系统的法制宣传报道工作。
(十四)领导全市法院监察工作。
(十五)承办其他由市中级人民法院负责的工作
二、市中级人民法院2017年部门预算表
2017年法院财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 |
| 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 | 6,464.92 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 766.24 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 240.92 |
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| 二十一、粮油物资储备管理支出 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、国有资本经营预算支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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收入总计 | 7,472.08 | 支出总计 | 7,472.08 |
法院2017年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年预算数比2016年预算数增减% | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5,952.13 | 3,284.90 | 2,667.23 | 7,472.08 | 3,716.96 | 3,755.12 | 25.54% | 13.15% | 40.79% |
204 | 公共安全支出 | 5,093.03 | 2,425.8 | 2,667.23 | 6,464.92 | 2,709.80 | 3,755.12 | 26.94% | 11.71% | 40.79% |
05 | 法院 | 5,093.03 | 2,425.8 | 2,667.23 | 6,464.92 | 2,709.80 | 3,755.12 | 26.94% | 11.71% | 40.79% |
01 | 行政运行(法院) | 2,450.54 | 2,425.8 | 24.74 | 2,755.46 | 2,709.80 | 45.66 | 12.44% | 11.71% | 84.56% |
02 | 一般行政管理事务(法院) | 792.40 |
| 792.40 | 802.46 |
| 802.46 | 1.27% |
| 1.27% |
04 | 案件审判 | 840.00 |
| 840.00 | 850.00 |
| 850.00 | 1.19% |
| 1.19% |
06 | “两庭建设” | 681.09 |
| 681.09 | 2,000.00 |
| 2,000.00 | 193.65% |
| 193.65% |
99 | 其他法院支出 | 329.00 |
| 329.00 | 57.00 |
| 57.00 | -82.67% |
| -82.67% |
208 | 社会保障和就业支出 | 683.81 | 683.81 |
| 766.24 | 766.24 |
| 12.05% | 12.05% |
|
05 | 行政事业单位离退休 | 683.81 | 683.81 |
| 766.24 | 766.24 |
| 12.05% | 12.05% |
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01 | 归口管理的行政单位离退休 | 683.81 | 683.81 |
| 766.24 | 766.24 |
| 12.05% | 12.05% |
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221 | 住房保障支出 | 175.29 | 175.29 |
| 240.92 | 240.92 |
| 37.44% | 37.44% |
|
02 | 住房改革支出 | 175.29 | 175.29 |
| 240.92 | 240.92 |
| 37.44% | 37.44% |
|
01 | 住房公积金 | 175.29 | 175.29 |
| 193.76 | 193.76 |
| 10.54% | 10.54% |
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02 | 提租补贴 |
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| 47.16 | 47.16 |
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2017年法院一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 7,472.08 | 3,716.96 | 3,755.12 |
工资福利支出 | 2,147.38 | 2,127.82 | 19.56 |
基本工资 | 906.73 | 906.73 |
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津贴补贴 | 707.93 | 707.93 |
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奖金 | 75.57 | 75.57 |
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社会保障缴费 | 132.60 | 113.04 | 19.56 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 322.93 | 322.93 |
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其他工资福利支出 | 1.62 | 1.62 |
|
商品和服务支出 | 1,811.52 | 443.92 | 1,367.60 |
办公费 | 80.00 | 60.00 | 20.00 |
印刷费 | 5.00 |
| 5.00 |
水费 | 10.00 | 10.00 |
|
电费 | 100.00 | 23.50 | 76.50 |
邮电费 | 30.00 |
| 30.00 |
物业管理费 | 160.00 |
| 160.00 |
维修(护)费 | 203.50 |
| 203.50 |
会议费 | 5.00 | 5.00 |
|
培训费 | 5.00 | 5.00 |
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劳务费 | 90.00 |
| 90.00 |
工会经费 | 9.41 | 8.41 |
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福利费 | 54.68 | 54.68 |
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公务用车运行维护费 | 73.50 | 73.50 |
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其他交通费用 | 184.77 | 184.77 |
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其他商品和服务支出 | 800.66 | 18.06 | 782.60 |
对个人和家庭的补助 | 1,145.22 | 1,145.22 |
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离休费 | 80.22 | 80.22 |
|
退休费 | 606.36 | 606.36 |
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生活补助 | 6.55 | 6.55 |
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奖励金 | 3.96 | 3.96 |
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住房公积金 | 193.76 | 193.76 |
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提租补贴 | 47.16 | 47.16 |
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采暖补贴 | 207.21 | 207.21 |
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其他资本性支出 | 2,367.96 |
| 2,367.96 |
信息网络及软件购置更新 | 210.00 |
| 210.00 |
其他资本性支出 | 2,157.96 |
| 2,157.96 |
2017年法院一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表四 单位:万元
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||
市法院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 73.50 |
|
| 73.50 | 73.50 |
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2017年法院政府性基金预算支出情况表
部门公开表五 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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2017年法院部门收支总体情况表
部门公开表六 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 7,472.08 | 一、一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
| 二、外交支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入(不含专户管理收入) |
| 四、公共安全支出 | 6,464.92 |
五、上年结转结余(其他) |
| 五、教育支出 |
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六、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、科学技术支出 |
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七、事业单位经营收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 766.24 |
九、上级补助收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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十、附属吧单位上缴收入 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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|
| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 240.92 |
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| 二十一、粮油物资储备管理支出 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、国有资本经营预算支出 |
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|
| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
|
|
| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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收入总计 | 7,472.08 | 支出总计 | 7,472.08 |
2017年法院部门收入总体情况表
部门公开表七 单位:万元
功能科目 代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年 结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性 基金 | 事业收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 用事业 基金弥 补收支差 | ||
小计 | 专户 资金 | 其它 收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 7,472.08 |
| 7,472.08 |
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2017年法院部门支出总体情况表
部门公开表八 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | 结余 分配 | 年末 结余 结转 | 其他 支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 7,472.08 | 3,716.96 | 3,755.12 |
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204 | 公共安全支出 | 6,464.92 | 2,709.80 | 3,755.12 |
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05 | 法院 | 6,464.92 | 2,709.80 | 3,755.12 |
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01 | 行政运行(法院) | 2,755.46 | 2,709.80 | 45.66 |
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02 | 一般行政管理事务(法院) | 802.46 |
| 802.46 |
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04 | 案件审判 | 850.00 |
| 850.00 |
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06 | “两庭建设” | 2,000.00 |
| 2,000.00 |
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99 | 其他法院支出 | 57.00 |
| 57.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 766.24 | 766.24 |
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05 | 行政事业单位离退休 | 766.24 | 766.24 |
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01 | 归口管理的行政单位离退休 | 766.24 | 766.24 |
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221 | 住房保障支出 | 240.92 | 240.92 |
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02 | 住房改革支出 | 240.92 | 240.92 |
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01 | 住房公积金 | 193.76 | 193.76 |
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02 | 提租补贴 | 47.16 | 47.16 |
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第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年度部门预算数据变动情况及原因
(一)收入预算情况
市中级人民法院2016年收入预算5952.13万元,2017年收入预算7,472.08万元,比2016年增加1519.95万元。
变动原因:主要是2017年度增加“两庭建设”基建资金1318.91万元,其他增加额为基本支出等。
(二)一般公共预算支出情况
1.2016年基本支出3284.9万元,2017年基本支出3,716.96万元,比2016年增加432.06万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2017年工资制度和养老保险制度改革。
2.2016年项目支出2667.23万元,2017年项目支出3,755.12万元,比2016年增加1087.89万元,增加的主要原因是2017年度增加“两庭建设”基建资金1318.91万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算73.5万元,较2016年度无变化。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费73.5万元;公务用车购置费0元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
大同市中级人民法院2016年机关运行经费财政拨款预算495.31万元,2017年机关运行经费财政拨款预算490.42万元,比2016年预算减少4.89万元,下降0.99%,减少的主要是2016年有6万元被装购置费用于制作制服,2017年无此项预算。
四、政府采购情况
2017年市法院政府采购预算总额2367.96万元,其中:政府采购货物预算2157.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算210万元。
五、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
1、信息化建设运维服务
2、物业管理服务
3、聘用制书记员
4、临时工
(二)国有资产占有使用情况
1.车辆情况:
市法院公车改革后编制核定为21辆,资产价值总量为4,528,091元,其中:一般公务用车1辆,为机要通信用车;执法执勤用车20辆(其中:一般执法执勤用车13辆,特种执法执勤用车7辆)。
2.房屋情况:
市法院审判法庭及附属用房建筑面积41974.22平方米,投资总额32959.37万元,现正在进行竣工决算。
3.其他国有资产占有使用情况。
通用设备资产总价(不含车辆)为36,603,687.07元;
专用设备资产总价为669,139元;
图书档案资产总价为6,940元;
家具、用具、装具及动植物资产总价为949,101元。
(三)绩效管理情况
2018年市法院实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
(四) 其他
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、市中级人民法院部门预算情况说明
(一)收入预算情况
市中级人民法院2017年收入预算7,472.08万元,比2016年增加1,519.95万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出3,716.96万元,比2016年增加432.06万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2016年工资制度和养老保险制度改革。
2.2017年项目支出3,755.12万元,全部为一般公共预算,2016年项目支出安排2,667.23万元,全部为一般公共预算,2017年比2016年项目支出增加1,087.89万元,其中2017年度基建经费增加2,000万元。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算73.5万元,其中,公车运行维护费73.5万元,公务用车购置费0元。
(三)政府性基金预算情况
我院没有政府性基金预算。